Чайковский муниципальный район
Главная / О районе / Доклад главы муниципального образования в соответствии с указом Президента РФ № 607 за 2011 год

Доклад главы муниципального образования в соответствии с указом Президента РФ № 607 за 2011 год

Название формы: Доклад главы муниципального образования ПК в соответствии с указом Президента РФ №607 (Этап 2) 2011
Наименование показателя Единица измерения 2010 2011 2012 2013 2014 Примечание
I. Экономическое развитие X X X X X X X
Дорожное хозяйство и транспорт X X X X X X X
1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт % 4,90   0 0 0,03  
2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт % 25 66,67 66,67 66,67 66,67  
3. Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальными (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) % 0 0 0 0 0  
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % 30,80 30,24 30,20 32,90 32,10  
5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) % 0,48 0,29 0,29 0,29 0,29  
6. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство тыс.рублей 25487 19742 23224 21778 40182 Плановые назначения на содержание и текущий ремонт дорог на 3-х летний период сформированы с учетом установленных нормативных затрат.
7. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств тыс.рублей 0 0 0 0 0  
8. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт тыс.рублей 0 829 0 0 0 В связи с высоким уровнем дотационности территории расходы на 2012-2014 гг. не предусмотрены.
9. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств тыс.рублей 0 0 0 0 0  
Развитие малого и среднего предпринимательства X X X X X X X
10. Число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц на 10000 человек населения 351,91 436,30 447,33 461,77 479,28  
11. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций % 36,88 42,78 43,87 43,71 43,77  
12. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок % 24,10 13,60 14 14,40 14,80  
13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства % 1,28 0,034 0,034 0,034 0,034  
14. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства % 79,37 58,22 59 75 80  
15. Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний кв.м 52 10,67 10,52 10,37 7267,10 В 2014 году планируется строительство технопарка площадью не менее 100 000 кв.м.
16. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства - всего тыс. рублей 1632 3196 0 0 0 Срок действия программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2009-2011 годы" истек. В период формирования и утверждения бюджета на 2012-2014 г. новая программа не утверждена. По состоянию на 01.05.2012г. дополнительно выделено 100 т.р. на реализацию программы по поддержке предпринимательства.
в том числе: X X X X X X X
в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования рублей 5998,20 705,52 0 0 0  
в расчете на одного жителя муниципального образования рублей 15 30,78 0 0 0  
Улучшение инвестиционной привлекательности X X X X X X X
17. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всего га   37,36 38 38 38 Анализ информации о свободных земельных участках, формирование земельных участков за счёт предоставления межбюджетных трансфертов для предоставления многодетным семьям
в том числе: X X X X X X X
для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства га   21,76 22,04 22,04 22,04 Анализ информации о свободных земельных участках, формирование земельных участков за счёт предоставления межбюджетных трансфертов для предоставления многодетным семьям
для комплексного освоения в целях жилищного строительства га   15,60 15,60 15,60 15,60 Поиск инвесторов, подготовка информации о свободных земельных участках
17.1. Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) % 0,21 1,38 60 50 50 Увеличение спроса, поиск инвесторов, подготовка информации о свободных земельных участках
17.2. Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению % 0 43,40 56,6 0 0 Направлены обращения юридическим лицам о необходимости переоформления права постоянного (бессрочного) пользования
18. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) %   60,92 60,92 60,92 60,92  
19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) дней 9 150 150 150 150 Увеличение срока объясняется необходимостью проведения котировок на межевание, постановкой участка на кадастровый учет, проведение котировок на оценку земельного участка для реализации на торгах, размещение инофрмации о предстоящем аукционе на сацйте и в СМИ
20. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство дней 14 10 10 10 10  
21. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: X X X X X X X
объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, - в течение 3 лет кв. м   0 0 0 0  
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет кв. м   0 0 0 0  
22. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) тыс. рублей 70785,40 2156,18 0 0 0 В 2011 году не завершенное строительство: 1. Газовая котельная в п. Прикамский по ул. Солнечная, д. 1 - 480,943 т.р. (не исполнение договора подрядчиками) 2. Газопровод низкого давления по ул. Рябиновая, Радужная, Солнечная микрорайона «Заря-2» в г. Чайковский Пермского края - 1675,233 т.р. (не исполнение договора подрядчиками)
23. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя рублей 19252,30 35548,20 33017,30 34061,10 35125,20 Объем инвестиций указан в соответствии с уточненным прогнозом СЭР Чайковского мр, сформированного в 2011 году
Сельское хозяйство X X X X X X X
24. Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) единиц 6 4 6 7 8  
25. Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) единиц 9 10 9 9 9  
26. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района га 28910,60 27754 28312 28597 28880  
27. Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района га 51076 50366 50968 50968 50968  
28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района % 65,75 69,70 69 70 71  
Доходы населения X X X X X X X
29. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) % 54,60 56,80 59,77 59,77 59,77  
30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: X X X X X X X
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) рублей 18072,70 20457,40 21300 22230 23830 Уровень среднемесячной заработной платы указан в соответствии с предварительным прогнозом СЭР Чайковского мр на период до 2015 года.
муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей 7057 8057 8500 8600 8800 Участие территории в федеральном проекте Модернизация общего образования
муниципальных общеобразовательных учреждений: рублей 10225 13542,80 14900 15000 15200 Участие территории в федеральном проекте Модернизация общего образования
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 12100 15206 17900 21300 21300 Участие территории в федеральном проекте Модернизация общего образования
прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесс) рублей 8483 9491 10000 10100 10300 Участие территории в федеральном проекте Модернизация общего образования
муниципальных учреждений здравоохранения: рублей 12000,30 13594,30 14793 14793 14793 Рост средней заработной платы связан с участием муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения в программе Модернизация здравоохранения Пермского края
врачей муниципальных учреждений здравоохранения рублей 17207 23119 23288 23288 23288 Рост средней заработной платы связан с участием муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения в программе Модернизация здравоохранения Пермского края
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения рублей 9009 11274 11923 11923 11923 Рост средней заработной платы связан с участием муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения в программе Модернизация здравоохранения Пермского края
прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения рублей 5007 6257 6937 6937 6937 Рост средней заработной платы связан с участием муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения в программе Модернизация здравоохранения Пермского края
II. Здоровье X X X X X X X
31. Удовлетворенность населения медицинской помощью % числа опрошенных 24 45,80 46 47 47 За счет программы модернизация и привлечение врачебных кадров
32. Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез % 76,60 74 75 75 75 Из-за отсутствия передвижного флюорографа
33. Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования % 18,70 14,40 14,40 14,40 14,40 Из-за недостаточного количества врачей акушер-гинекологов
34. Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения единиц 5 6 7 6 6 С 2013 года из состава МБУЗ"ЧЦГБ" будет полностью выведена амбулаторная помощь
35. Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района) единиц 5 6 7 6 6 С 2013 года из состава МБУЗ"ЧЦГБ" будет полностью выведена амбулаторная помощь
36. Число муниципальных медицинских учреждений: X X X X X X X
применяющих стандарты оказания медицинской помощи единиц 5 7 6 6 6 Центр медицинской профилактики не применяет стандарты
37. переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат единиц 5 7 7 7 7 Все учреждения
38. переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования единиц 5 7 7 7 7 Все учреждения
39. Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района) единиц 6 7 7 7 7 Все учреждения
40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего случаев на 100 тыс. человек населения 293,10 51,10 51,10 51 51 Благодаря региональным, федеральным, муниципальным программам и проектам
в том числе: X X X X X X X
на дому - всего случаев на 100 тыс. человек населения 298,70 16,30 16,30 16,20 16,20 Благодаря региональным, федеральным, муниципальным программам и проектам
в том числе от инфаркта миокарда случаев на 100 тыс. человек населения 10,30 4,30 4,30 4,20 4,20 Благодаря региональным, федеральным, муниципальным программам и проектам
от инсульта случаев на 100 тыс. человек населения 25,80 14,20 14,20 14,10 14,10 Благодаря региональным, федеральным, муниципальным программам и проектам
в первые сутки в стационаре - всего случаев на 100 тыс. человек населения 29,70 34,80 34,80 34,70 34,70 Увеличение травматических повреждений не совместимых с жизнью
в том числе от инфаркта миокарда случаев на 100 тыс. человек населения 9 8,50 8,50 8,40 8,40 Уменьшение связано с введением тромболитической терапии
от инсульта случаев на 100 тыс. человек населения 2,60 0 2,50 2,50 2,50 Улучшение и обновление мед. оборудования в БИТ
41. Число случаев смерти детей до 18 лет - всего случаев на 100 тыс. человек населения 22,90 18,60 18,60 18,50 18,50 Уменьшение травматизма, улучшение материально-технической базы
в том числе: X X X X X X X
на дому случаев на 100 тыс. человек населения 9,20 9,30 9,30 9,20 9,20 Показатель стабильный, тяжелая врожденная патология не совместимая с жизнью
в первые сутки в стационаре случаев на 100 тыс. человек населения 13,80 9,30 9,30 9,20 9,20 Показатель стабильный, тяжелая врожденная патология не совместимая с жизнью
42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) - всего человек на 10 тыс. человек населения 163,30 161 161 161 161 Сокращение связанно с выведением на аутсорсинг
в том числе: X X X X X X X
число врачей (физ.лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) человек на 10 тыс. человек населения 25,20 25,80 25,80 25,80 25,80 Благодаря действующей муниципальной программе по привлечению кадров
из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10000 человек населения (на конец года) человек на 10 тыс. человек населения 5,10 4,70 4,70 4,70 4,70 Переобучение участковых врачей в узких специалистов
число среднего медицинского персонала (физ.лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) человек на 10 тыс. человек населения 84,70 83,10 83,10 83,10 83,10 Оптимальный для нашей территории
из них медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10000 человек населения (на конец года) человек на 10 тыс. человек населения 6,80 7,10 7,10 7,10 7,10 Оптимальный для нашей территории
число прочего персонала в расчете на 10000 человек населения (на конец года) человек на 10 тыс. человек населения 53,50 52,10 52,10 52,10 52,10 Выведение на аутсорсинг
из них младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) человек на 10 тыс. человек населения 25,90 24,50 24,50 24,50 24,50 Выведение на аутсорсинг
43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения дней 10,20 10,10 10,10 10 10 Достижение результата за более короткий срок
44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения дней 346,10 353,60 353,60 353,60 353,60 Оптимальный для нашей территории
45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения единиц 56,50 57 57 57 57 Увеличение стационарозамещающих видов
46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда рублей 329,92 350,78 407,74 407,74 407,74 индексация коммунальных услуг, продуктов и медикаментов
47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда рублей 162,59 167,10 173,34 173,34 173,34 индексация коммунальных услуг
48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя: X X X X X X X
стационарная медицинская помощь койко-день 1,87 1,85 1,81 1,81 1,81 Стационарная помощь будет уменьшаться за счет применения менее дорогостоящих видов помощи: стационар на дому и дневной стационар
амбулаторная помощь посещение 8,58 8,59 8,62 8,62 8,62 Увеличение объемов за счет работы Центра здоровья, увеличения количества проф.осмотров
дневные стационары всех типов пациенто-день 0,51 0,50 0,51 0,51 0,51 Увеличение объема связано с уменьшением объемов стационарной медицинской помощи в целях эффективного использования средств
скорая медицинская помощь вызов 0,32 0,30 0,33 0,33 0,33 Показатель является оптимальным для нашей территории
49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: X X X X X X X
стационарная медицинская помощь рублей 793,82 811,87 934,75 934,75 934,75 Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов и продуктов питания.
амбулаторная помощь рублей 154,43 177,76 217,22 217,22 217,22 Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов.
дневные стационары всех типов рублей 212,09 210,70 236,46 236,46 236,46 Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов.
скорая медицинская помощь рублей 957,19 1150,90 1155,65 1155,65 1155,65 Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов.
50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта единиц 2 6 5 3 2 МБУЗ "ЧДГБ" основное здание, МБУЗ "ЧЦГБ" отделения, пат. анатомия, скорой мед. помощи, МБУЗ "ЧГП№1" филиалы на Зоре и Уральском., МБУЗ "ФУБ" здание поликлиники, МБУЗ "ЧГП№2" основное здание
51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение тыс. рублей 152001 189251 131789 123700 127258 Средства по программе "Модернизация здравоохранения" и "Качественное здравоохранение" в первоначальном бюджете 2012-2014 г.не предусмотрены. Расходы в 2013-2014 уменьшились в связи окончанием срока действия закона ПК № 243-ПК о денежных выплатах мед.работникам ФАПов и скорой помощи. По состоянию на 01.05.2012г. плановые назначения 2012г. увеличены на 20893 т.р. на реализацию программы "Модернизация здравоохранения" и 5139 т.р. "Качественное здравоохранение".
52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств тыс. рублей 12375 5609 90 47 27 Снижение расходов в 2011г. в связи с тем, что в 2010г. отражались остатки средств по предпринимательской деятельности в сумме 4,8 млн.руб.В 2011 г. были выделены средства из фед. бюджета на закупку машин для скорой помощи в сумме 3,22 млн.руб. С 2012 года указаны расходы только аппарата управления, расходы учреждений отражаются по КОСГУ 241, в связи с финансированием в виде субсидии.
53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов тыс. рублей 139626 183642 131454 123424 126978 Увеличение расх. в 2011: за счет средств краевого бюджета по программе "Модернизация здравоохранения" и "Качественное здравоохранение".Средства для реализации ПРП в бюджете 2012-2014г. не предусмотрены. Расходы в 2013-2014 уменьшились в связи окончанием срока действия закона ПК № 243-ПК о денежных выплатах мед.работникам ФАПов и скорой помощи.
54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда тыс. рублей 96478 105823 4008 4057 4181 С 2012 года указаны расходы только аппарата управления, расходы учреждений отражаются по КОСГУ 241
III. Дошкольное образование детей X X X X X X X
55. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей % числа опрошенных 38,50 35,50 36 37 38  
56. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях человек 4798 4898 4928 4944 4964 Увеличение количества мест связано с открытием новых групп в ДОУ № 37
57. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях человек 0   0 0 0 Нет негосударственных ДОУ, 45 детей старше 3 лет получают услугу по уходу и присмотру в теч. 12 часов ежедневно с питанием и 87 детей услугу дополнительного образования 1-2 раза в неделю у ИП
из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) человек 0 0 0 0 0  
58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании человек 5407 5075 5172 5325 5524 Прогноз в соответствии со стат.данными по численности в разрезе возрастов
59. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет % 0,09 0,30 0,30 0,30 0,30 скрытая очередь (получатели пособий) около 1100 детей)
60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений единиц 0,76 0,72 0,74 0,76 0,76 снижение за счет неуправляемых инфекций (ветрянка, ОРВИ)
61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений единиц 44 42 41 41 42 в 2012 году - передача ДОУ № 15 негосударственному сектору, в 2014 году - открытие нового ДОУ в с. Фоки
62. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта единиц 1   4 3 3 есть заключения о ремонте (реконструкции) зданий ДОУ № 9, 26, 15, с. Вассята
63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений % 38,40 40,50 42 42 42 Имеется резерв педагогических работников, имеющих незаконченное высшее образование: 2012 г. – 3 человека, 2013 г. – 3 человека, 2014 г. – 4 человека.
64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование тыс.рублей 268443 315209 310487 301745 301798 В бюджете 2012 г. средства на реализацию ПРП "Новая школа" предусмотрены только за счет краевого бюджета. В бюджете 2013-2014г. Средства на реализацию ПРП и инвест.проектов не предусмотрены. По состоянию на 01.05.2012г. плановые назначения на 2012 г. увеличены на 13938 т.р.за счет остатков средств на 01.01.2012г. на счете муниципального района, остатков средств краевого бюджета и безвозмездных поступлений в целях реализации ПРП "Новая школа" и инвест.проектов по реконструкции ДОУ.
65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств тыс.рублей 1652 2056 0 0 0 В 2012-2014 г. в связи с финансированием бюджетных и автономных учреждений в виде субсидии расходы отражены в составе текущих расходов по КОСГУ 241
66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда тыс.рублей 147764 164706 0 0 0 В 2012-2014 г. в связи с финансированием бюджетных и автономных учреждений в виде субсидии расходы отражены в составе текущих расходов по КОСГУ 241
IV. Образование X X X X X X X
67. Удовлетворенность населения качеством общего образования % числа опрошенных 31,70 38,30 38,50 40 40,50 План оптимизации сети учреждений, в основном, выполнен. Открыта школа для старшеклассников (НОЦ), где созданы оптимальные условия для получения качественного образования.
68. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей % числа опрошенных 36,50 33,60 34 35 36  
69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам % 97,28 98,40 98,50 98,50 98,50 Спланированные мероприятия по повышению квалификации учителей, повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ
70. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку человек 369 438 478 516 497 Данные комплектования общеобразовательных учреждений. Спланированные мероприятия по повышению квалификации учителей, повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ
71. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку человек 367 435 476 514 495 Данные комплектования общеобразовательных учреждений. Спланированные мероприятия по повышению квалификации учителей, повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ
72. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике человек 368 437 478 516 497 Данные комплектования общеобразовательных учреждений. Спланированные мероприятия по повышению квалификации учителей, повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ
73. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике человек 359 430 472 510 491 Данные комплектования общеобразовательных учреждений. Спланированные мероприятия по повышению квалификации учителей, повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ
74. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании человек 5 5 5 5 5 Общее количество выпускников 11-х классов увеличивается.
75. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений человек 337 410 454 497 445 Данные комплектования общеобразовательных учреждений
76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений % 5,52 7,10 7,10 7,10 7,10 "Система мероприятий по привлечению молодых специалистов в сферу образования территории Чайковского муниципального района:
77. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности единиц 12 11 11 11 11 Система мероприятий по привлечению молодых специалистов в сферу образования территории Чайковского муниципального района: 1. разработана и реализуется проект "Управление человеческими ресурсами"; 2. единовременная выплата при приеме на работу; 3.ежемесячное пособие в течение 3 лет.
78. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности единиц 11 11 11 11 11  
79. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта единиц 2 0 0 0 0  
80. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая) человек 7936 7968 8641 8711 9010 Показатель повышается за счет увеличения количества новорожденных.
81. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая) человек 2337 2300 2421 2530 2594 Показатель повышается за счет увеличения количества новорожденных.
82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях % 84,30 84,40 81,70 81,90 82 Наблюдается увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья.
83. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) человек 764 774 765 765 765 С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений. 1.Вывод части услуг на аутсорсинг. 2.Проведение кадровой политики, направленной на повышение эффективности и интенсивности труда работников. 3.Приведение наполняемости классов в соответствие с действующими нормативами
84. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) человек 618 535 514 514 514 С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений. 1.Вывод части услуг на аутсорсинг. 2.Проведение кадровой политики, направленной на повышение эффективности и интенсивности труда работников. 3.Приведение наполняемости классов в соответствие с действующими нормативами
85. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) человек 464 472 470 470 470 С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений. 1.Вывод части услуг на аутсорсинг. 2.Проведение кадровой политики, направленной на повышение эффективности и интенсивности труда работников. 3.Приведение наполняемости классов в соответствие с действующими нормативами
86. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) человек 228 211 211 211 211 С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений. 1.Вывод части услуг на аутсорсинг. 2.Проведение кадровой политики, направленной на повышение эффективности и интенсивности труда работников. 3.Приведение наполняемости классов в соответствие с действующими нормативами
87. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) человек 300 298 290 290 290 С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений. 1.Вывод части услуг на аутсорсинг. 2.Проведение кадровой политики, направленной на повышение эффективности и интенсивности труда работников. 3.Приведение наполняемости классов в соответствие с действующими нормативами
88. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) человек 298 243 271 271 271 С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений
89. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое) единиц 311 305 332 333 334 Показатель увеличивается в связи с ростом общего количества учащихся
90. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое) единиц 125 127 130 130 130 Незначительный рост количества классов-комплектов связан с увеличением количества первоклассников в некоторых сельских образовательных учреждениях.
91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе) рублей 267700 362597 296113 216978 210259  
92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование тыс.рублей 448956 530166 558958 534837 553977 В 2012 г. предусмотрено в бюджете 41458 т.р. на реализацию ПРП «Новая школа» и инвест.проектов за счет средств ФСР, в 2013-2014гг. средства ФСР не предусмотрены. По состоянию на 01.05.2012г. плановые назначения на 2012 г. увеличены на 46720 т.р.за счет остатков средств на 01.01.2012г. на счете муниципального района, остатков средств краевого бюджета и безвозмездных поступлений в целях реализации ПРП "Новая школа" и инвест.проектов по строительству ФОК СОШ №3, выплаты вознаграждения за классное руководство.
93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств тыс.рублей 17757 9263 0 0 0 Уменьшение показателя в 2011г. Связано с изменением типа учреждений на автономные и финансовым обеспечением в виде субсидии. В 2012-2014 г. в связи с финансированием бюджетных и автономных учреждений в виде субсидии расходы отражены в составе текущих расходов по КОСГУ 241
94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов тыс.рублей 431199 520903 558958 534837 553977 Расходы 2011г. Увеличены за счет изменения типа учреждений на автономные и финансовым обеспечением в виде субсидии. В 2013-2014г. средства на реализацию прп и инвестпроектов не предусмотрены. По состоянию на 01.05.2012г. плановые назначения на 2012 г. увеличены на 45556 т.р.за счет остатков средств на 01.01.2012г. на счете муниципального района, остатков средств краевого бюджета и безвозмездных поступлений и составили 604514 т.р.
95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда тыс.рублей 302193 289777 0 0 0 Расходы 2011г. уменьшены за счет изменения типа учреждений на автономные и финансовым обеспечением в виде субсидии.В 2012-2014 г. в связи с финансированием бюджетных и автономных учреждений в виде субсидии расходы отражены в составе текущих расходов по КОСГУ 241
96. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование единиц 23 22 22 22 22  
97. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат единиц 23 22 22 22 22  
98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности человек 11340 11674 11676 11676 11676 Переход 3 УДОД (спорт) в КМП,ФКиС
99. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе) человек 16400 16092 15939 15975 16142 Прогноз в соответствии со стат.данными по численности в разрезе возрастов
100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование тыс.рублей 63803 78148 83467 88848 88848 По состоянию на 01.05.2012г. плановые назначения на 2012 г. увеличены на 2482 т.р., в т.ч. 2459 т.р.за счет средств ООО "Лукойл-Пермь", оставшихся неиспользованными на 01.01.2012г. , в целях продолжения капитального ремонта ДШИ 1.
101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств тыс.рублей 163 754 0 0 0 В 2012-2014 г. в связи с финансированием бюджетных и автономных учреждений в виде субсидии расходы отражены в составе текущих расходов по КОСГУ 241
102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда тыс.рублей 48935 41544 0 0 0 Расходы 2011г. уменьшены за счет изменения типа учреждений на автономные и финансовым обеспечением в виде субсидии.В 2012-2014 г. в связи с финансированием бюджетных и автономных учреждений в виде субсидии расходы отражены в составе текущих расходов по КОСГУ 241
V. Физическая культура и спорт X X X X X X X
103. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом человек 17946 18082 18326 18633 18907  
104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: X X X X X X X
спортивными залами % 52,80 52,90 52,90 52,90 53,80  
плоскостными спортивными сооружениями % 24,80 24,80 24,80 24,80 25,10  
плавательными бассейнами % 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80  
105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт тыс.рублей 991 37111 13868 968 968 В 2011г. произведены расходы на реализацию ПРП по приведению в нормативное состояние спортивных объектов городского поселения в сумме 36,1 млн. руб. В бюджете 2012г. предусмотрены расходы за счет средств ФСРдля реализации ПРП в сфере физической культуры и спорта в сумме 12,9 млн. руб. Кроме того, по состоянию на 01.05.2012г.плановые назначения на 2012г. увеличены в целях реализации проекта "Спортивный клуб+спортивный сертификат" за счет средств краевого бюджета на 23,5 млн. руб и местного бюджета 9,4 млн. руб.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем X X X X X X X
106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего кв. метров 20 20,20 20,46 20,71 20,97  
в том числе введенная в действие за год кв. метров 0,33 0,25 0,26 0,27 0,28  
107. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего единиц 419 422,14 425,65 429,01 432,33  
в том числе введенных в действие за год единиц 4,22 3 3,47 3,56 3,66  
108. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: X X X X X X X
общая площадь жилых помещений кв. метров   12681 14000 15000 16000  
число жилых квартир единиц   252 260 270 280  
109. Год утверждения или внесения последних изменений: X X X X X X X
в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) год 2010 2011 2012      
в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района) год 0 2011 2012      
в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры год 0 0 2012      
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство X X X X X X X
110. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами % числа опрошенных 53,1 52,30 55 55 55  
111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: X X X X X X X
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме % 64 64,87 64 63 62  
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом % 4,82 4,83 5 5 5  
управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием % 1,25 0,11 0,11 0,11 0,11  
управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы % 29,93 30,19 30,89 31,89 32,89  
управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов % 29,90 30,20 30,20 30,20 30,20  
112. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) % 50 58,82 58,82 60 62  
113. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов % 100 90,9 90,90 90,90 90,90  
114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: X X X X X X X
электрическая энергия % 88,84 100 100 100 100  
тепловая энергия % 1,55 28,49 40 42 45  
горячая вода % 34,07 18,86 25 27 30  
холодная вода % 57,98 62,23 60 62 65  
природный газ % 34,18 17,67 18 18,50 19  
115. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги % 81,90 68,10 80 80 80  
116. Процент подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года) X X X X X X X
жилищного фонда % 100 100 100 100 100  
котельных % 100 100 100 100 100  
117. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: X X X X X X X
по водоснабжению единиц   100 100 100 100  
по водоотведению единиц   100 100 100 100  
118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства %            
119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет % 47,60 71,60 75 80 85  
120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными % 0,80 0,80 0,72 0,65 0,60  
121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всего тыс.рублей 4380 45375 44645 4630 4616 В 2011г. произведены расходы за счет средств ФСР на реализацию ПРП и инвест.проектов поселениями в сумме 39,8 млн. руб. В первоначальном бюджете 2013-2014г. средства ФСР не предусмотрены. По состоянию на 01.05.2012г. выделено дополнительно средств ФСР 24,9 млн. руб. на реализацию ПРП и инвестпроектов.
в том числе: X X X X X X X
объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств тыс.рублей 811 2413 0 0 0 В бюджете 2012-2014г.расходы не предусмотрены
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения тыс.рублей 0 0 0 0 0  
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги тыс.рублей 0 0 0 0 0  
121.1. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей потяженности на конец отчетного года % 69,41 65,32 70 72 74  
VIII. Организация муниципального управления X X X X X X X
122. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) % числа опрошенных 20,20 43        
в том числе их информационной открытостью % числа опрошенных 20,20 39,30        
123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) % 6 10,60 17,30 17,30 17,30  
124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) % 84,80 64,60 44,79 54,21 50,78 В 2011г. Снижение доли связано с увеличением поступлений межбюджетных трансфертов из бюджета ПК. В 2012 -2014г. Снижение доли в связи с изменением бюджетного законодательства ПК и федерального законодательства.
125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов % 30,33 10,09 65,95 65,95 65,95 Министерством культуры ПК не правильно произведены рассчеты - использовалась только данные формы № 7-НК. Не учтены формы № 8-НК, № 9-НК, № 10-НК, № 11-НК, № 12-НК. Факт за 2011 год - 65,95 %
126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: X X X X X X X
клубами и учреждениями клубного типа % 39,02 39,02 39,02 39,02 39,02  
библиотеками % 46,94 86,20 92 95 95 В отчете за 2011 год Министерством культуры ПК не были учтены библиотеки в п. Засечном и д. Кемуль (факт за 2011 год - 92,0%). Направлено письмо о согласовании показателей в Министерство культуры Пермского края.
парками культуры и отдыха % 0 0 100 100 100 Полная обеспеченность парками культуры и отдыха с 1979 года (факт - 100%). Министерством культуры ПК не был учтен парк. Направлено письмо о согласовании показателей в Министерство культуры Пермского края.
127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) % числа опрошенных 41,30 66,40 67 67 67  
128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру тыс.рублей 17054 21880 18799 19905 19905 В первоначально утвержденном бюджете 2012-2014г. уменьшение объема межбюджетных трансфертов на реализацию ПРП "Приведение в нормативное состояние объектов соц.сферы", передаваемого в сельские поселения. По состоянию на 01.05.2012г. на эти цели выделено дополнительно 2762 т.р. на 2012г.
129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств тыс.рублей 63 128 0 0 0 В 2012-2014 г. в связи с финансированием бюджетных и автономных учреждений в виде субсидии расходы отражены в составе текущих расходов по КОСГУ 241
130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда тыс.рублей 6503 7241 1270 1328 1328 С 2012г. отражены расходы только по аппарату управления. В 2012-2014 г. в связи с финансированием бюджетных и автономных учреждений в виде субсидии расходы отражены в составе текущих расходов по КОСГУ 241.
131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) % 0 0 0 0 0  
132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений % 0 0 0 0 0  
133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы % 64,50 66,20 65 65 65  
134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет) (1 - да, 0 - нет) 1 1 1 1 1  
135. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 103,92 103,83 103,82 103,87 103,95  
136. Численность населения на начало года тыс. человек 103,89 103,87 103,79 103,85 103,90 Численность населения в соответствии с уточненным прогнозом СЭР Чайковского мр, сформированного в 2011 году
137. Численность населения на конец года тыс. человек 103,87 103,79 103,85 103,90 104  
138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего тыс. рублей 1409780 1685589 1679551 1483251 1622784 Уменьшение расходов в первоначально-утвержденном бюджете 2012-2014 г. за счет уменьшения ассигнований на выполнение гос. полномочий и иных межбюджетных трансфертов. По состоянию на 01.05.2012г. плановые назначения 2012г. увеличены на 297789 т.р. за счет дополнительно выделенных средств краевого бюджета; средств местного бюджета, краевого бюджета, и средств ООО "Лукойл-Пермь", оставшихся неиспользованными на начало года; прочих безвозмездных поступлений в бюджет района;средств, переданных поселениями на исполнение полномочий.
в том числе: X X X X X X X
на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств тыс. рублей 43902 25354 40185 12595 12591 Расходы 2011г. уменьшены за счет изменения типа учреждений на автономные и финансовым обеспечением в виде субсидии по КОСГУ 241. В 2012 г. предусмотрены расходы на приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы в сумме 27542 т.р.
138.1. Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района тыс. рублей 1895315,80 2023009 1971441 1778378 1931423 Уменьшение расходов в 2012-2014 г. за счет уменьшения ассигнований на выполнение гос. полномочий и иных межбюджетных трансфертов
139. Общий объем расходов бюджета муницпального образвоания на содержание работников органов местного самоуправления - всего тыс. рублей 173964 171940 160365 163015 164229,5 Предлагаем оценивать данные показатели в сопоставимых условиях, т.е. по кассовым расходам на содержание работников органов местного самоуправления за 2010-2011 гг. Отклонения обусловлены тем, что показатели 2010-2011гг. указаны по фактическим расходам (с учетом амортизационных отчислений), а показатели 2012-2014гг. - по плановым расходам (без учета амортизационных отчислений).
в том числе: X X X X X X X
в расчете на одного жителя муниципального образования рублей 1675,16 1656,01 1544,64 1569,41 1579,89  
140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий % 1,30 2,20 0,2 0 0 В связи с дефицитом бюджетных средств в первоначально утвержденном бюджете на 2012г. расходы предусмотрены по 4 программам не в полном объеме. По состоянию на 01.05.2012г. дополнительно выделено 100 т.р. на реализацию программы по поддержке предпринимательства.
141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде единиц   0 1 3 3  
142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями единиц 1118 81 92 92 92  
143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде единиц   0 1 3 3  
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности X X X X X X X
144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: X X X X X X X
электрическая энергия кВт·ч на 1 проживающего 534,67 444,51 431,17 418,24 405,69  
тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр общей площади 0,26 0,20 0,19 0,19 0,18  
горячая вода куб. метров на 1 проживающего 35,67 38,20 37,05 35,94 34,86  
холодная вода куб. метров на 1 проживающего 48,28 54,40 52,77 51,18 49,65  
природный газ куб. метров на 1 прожива ющего 142,74 102,23 99,16 96,19 93,30  
145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: X X X X X X X
электрическая энергия кВт·ч на 1 человека населения 143,55 131,97 128,01 124,17 120,45  
тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр общей площади 0,29 0,24 0,23 0,23 0,22  
горячая вода куб. метров на 1 человека населения 4,19 4,38 4,25 4,12 4,00  
холодная вода куб. метров на 1 человека населения 8,72 6,77 6,57 6,37 6,18  
природный газ куб. метров на 1 человека населения 0,02 0,24 0,23 0,23 0,22  
Дополнительные показатели X X X X X X X
Удельный вес территории, охваченной договорами на благоустройство и озеленение, к общей площади городского округа %            
Коэффициент эффективного обращения с отходами потребления единиц 0 0,01 0,015 0,035 0,040  

Пояснительная записка
к докладу главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района
Пластинина Сергея Николаевича

(Ф.И.О. главы местной администрации муниципального района, наименование муниципального района)

«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

за 2011 год и планируемых значениях на 3-летний период»

 

Наименование показателя

Обоснование достигнутых результатов[1]

Перечень мер к реализации[2]

 

 

I. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт

Капитальный ремонт не проводился.

(Показатели за период 2011-2013 отличаются от периода 2012-2014, в связи с отсутствием финансирования).

Участие в ПРП « Муниципальные дороги»

 

 

2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт

Общая протяженность дорог находящихся в муниципальной собственности района составляет 175,9 км ,из них с усовершенствованным покрытием 122,9 км, с покрытием переходного типа 53,0 км. В 2011 году было введено в эксплуатацию после текущего ремонта 1 км автомобильных дорог общего пользования, что составляет около 66,67 % от общей протяженности дорог, требующих ремонта. Текущий ремонт проводился за счет средств местного бюджета.

(Показатели за период 2011-2013 отличаются от периода 2012-2014, в связи с увеличением объема выполняемых работ).

Плановый объем оказываемых услуг по текущему ремонту по годам:

2012г - 2498,8 тыс.руб.

2013г - 2905,6 тыс.руб.

2014г – 3169,7 тыс.руб.

3. Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальными (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)

Автомобильные дороги на техническое обслуживание на основе долгосрочных договоров государственным предприятиям не передавались. Обслуживание осуществляется в основном подрядными организациями Общество с ограниченной ответственностью на основании заключения ежегодного договора с победителем после проведения процедуры по аукциону. Заключение договора на один год проводилось в связи с тем, что не было необходимости, длительность производственного цикла составляла не более одного года.

Рассмотреть вопрос о возможности заключения договоров на основе долгосрочных (свыше 3 лет).

4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

Работы по снижению доли муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, проводятся. В 2011 году не имели возможности участвовать в программе ПРП «Муниципальные дороги» в связи с отсутствием проектно-сметной документации.

В 2011 году были разработаны ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорого, протяженностью 5,56 км (асфальто-бетон) и 1,5 км (с переходным типом покрытия).

По причине отсутствия финансирования в 2013-2013 работы по кап.ремонту не планируются.

(Показатели за период 2011-2013 отличаются от периода 2012-2014, в связи с отсутствием финансирования и добавлением протяженноти путем постановки на баланс безхозяйной дороги протяженностью 7 км требующей кап.ремонта).

Проведение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего использования планируется провести в 2014 (Участие в ПРП « Муниципальные дороги»).

 

5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

 

 

6. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство

Снижение значения показателя 2011 г. объясняется снижением затрат на содержание дорог по результатам конкурсных процедур.

 

Плановые назначения на содержание и текущий ремонт дорог на 3-х летний период сформированы с учетом установленных нормативных затрат; Общая протяженность муниципальных дорог составляет 175,954 км., искусственных сооружений (мостов) 102,96 п.м.;

Предусмотрены средства районного бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог в 2014г. 16,4 млн. руб. (1,2 км), кроме того средства ФСР для передачи поселениям в целях реализации ПРП «Муниципальные дороги» в 2012г. 26,4 млн.руб,

7. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Строительство новых дорог не предусматривается.

 

8. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт

В 2011 году предоставлялись субсидии перевозчикам на обеспечение транспортной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан на садово-огородный сезон.

В связи с высоким уровнем дотационности территории расходы на 2012-2014 годы не предусмотрены. При наличии источников финансирования возможно внесение изменений в бюджетную роспись в части увеличения расходов.

9. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства

10. Число субъектов малого и среднего предпринимательства

Снижение значения показателя произошло в связи с проведенным уточнением количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей по данным ИФНС.

По итогам реализации программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2009-2011 годы» количество вновь созданных субъектов предпринимательства составило 12 субъектов, что на 8 субъектов больше чем в 2010 г. Субсидии начинающим предпринимателям выделялись в объеме до 100,0 тыс. руб. По итогам реализации Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в Пермском крае за 2011 г. создано 119 субъектов бизнеса, что на 104 субъекта меньше чем в 2010 г. Причина – распределение средств, полученных на реализацию данных программных мероприятий ЦЗН в 2011 году не только на создание субъектов бизнеса, но и на создание новых рабочих мест (создано 83 рабочих места).

2. Обеспечение мероприятий программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2012-2014 гг» финансированием за счет средств бюджета муниципального района.

3. Проведение работы по обеспечению возможности НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» выступать гарантом по обязательствам субъектов предпринимательства.

4. Максимально широкое информирование субъектов предпринимательства о видах поддержки.

5.Развитие кооперации между крупными предприятиями и мелким бизнесом, субконтрактинга, франчайзинга.

 

11. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

На рост данного показателя повлиял тот факт, что в течение 2011 г. на территории района реализовывались программы: Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2009-2011 годы и Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в Пермском крае.

При предоставлении финансовой поддержки субъектам предпринимательства рамках мероприятий программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2009-2011 годы», обязательными являлись условия:

- оформление отношений с наемными работниками в соответствии с Трудовым законодательством;

- создание новых рабочих мест.

1. Сохранение условие по обязательному заключению с наемными работниками трудовых договоров во всех условиях получения поддержки субъектами бизнеса(в рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе»

2. Возобновление ведения и предоставление в МО статистической информации о деятельности субъектов малого предпринимательства с периодичностью не реже 1 раз в квартал.

12. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642,

Значение данного показателя находится в пределах значений, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

 

13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

 

 

14. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства

Снижение значения показателя произошло в связи с проведенным уточнением количества вновь созданных малых предприятий и индивидуальных предпринимателей по данным ИФНС. За 2011 год по данным ИФНС создано 94 малых предприятий. Информации о кол-ве созданных индивидуальных предпринимателей в муниципалитет не поступало.

В рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2009-2011 годы» предоставлялись субсидии начинающим предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с началом деятельности (до 100,0 тыс. руб.).

В рамках и Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в Пермском крае предоставлялись субсидии на создание своего бизнеса (58,8 тыс. руб.).

Из общего числа вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в 2011 году – 225 ед. получили поддержку по вышеуказанным программам 131 субъект бизнеса.

Положительный момент реализации программы заключается в том, что имея информацию, о возможностях получения финансовой поддержки, граждане охотнее открывали свой бизнес и продолжают открывать в 2011 году.

1.Разработка более гибких условий получения микрофинансовой поддержки.

2.Планомерное ведение работы по обеспечению доходной части бюджета.

3.Ежегодное участие программы по поддержке предпринимательства МО в краевом конкурсе муниципальных программ с целью привлечения дополнительного финансирования.

4.Ведение разъяснительной работы среди граждан о порядке открытия своего бизнеса, прав и ответственности.

 

15. Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний

Данный показатель. За 2011 год не изменился, так как не было создано новых объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основные направления деятельности:

 

 

Проведение подготовительной работы (разработка технического задания, определение земельного участка) по созданию промышленного парка.

16. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства – всего

В 2009 году разработана и принята программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2009-2011 годы». Программа позволила дополнительно привлечь средства федерального и краевого бюджетов в 2010 году в общей сумме 1,2 миллиона рублей, в 2011году – 7,2 млн. рублей на поддержку предпринимателей.

 

Срок действия программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2009-2011 годы» истек, на момент принятия бюджета Чайковского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов проект долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2012-2014 годы» не был утвержден. После утверждения программы, в марте 2012 г., было выделено на её реализацию 0,1 млн. рублей.

в том числе:

в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования

в расчете на одного жителя муниципального образования

Улучшение инвестиционной привлекательности

17. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всего

Увеличение спроса, инвестиционная привлекательность

Анализ информации о свободных земельных участках, предоставление межбюджетных трансфертов для формирования земельных участков многодетным семьям

в том числе:

для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства

Увеличение спроса

Анализ информации о свободных земельных участках, предоставление межбюджетных трансфертов для формирования земельных участков многодетным семьям

для комплексного освоения в целях жилищного строительства

инвестиционная привлекательность

Поиск инвесторов, подготовка информации о свободных земельных участках

17.1. Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного)

Увеличение спроса

Увеличение спроса, поиск инвесторов, подготовка информации о свободных земельных участках

17.2. Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению

Направлены обращения юридическим лицам о необходимости переоформления права постоянного (бессрочного) пользования

 

18. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)

 

 

19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)

Увеличение срока объясняется необходимостью проведения котировок на межевание, постановкой участка на кадастровый учет, проведение котировок на оценку земельного участка для реализации на торгах, размещение информации о предстоящем аукционе на сайте и в СМИ

Показатель не изменился

20. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство

 

 

21. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, - в течение 3 лет

 

 

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет

 

 

22. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

Показатель снижается, в связи с контролем Подрядчиков по исполнению муниципальных контрактов Заказчиками

Работа МО с Подрядчиками, предъявления штрафных санкций

23. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

За 2011 года объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий Чайковского муниципального района составил 5334,0 млн. рублей, что больше на 32,7% в сравнении с 2010 годом.

 

Сельское хозяйство

24. Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов)

Доля прибыльных с/х предприятий в 2011году снизилась до 40% :

- ООО Аквасфера» занимались инвестициями в производства, которые не смогли окупить за год;

- последствия засухи 2010 года;

- диспаритет цен на сырье , материалы и на реализованную сельскохозяйственную продукцию.

Негативное влияние оказывает недостаток навыков ведения современного агробизнеса.

Меры:

-повышение эффективности производства;

- обучение руководителей и специалистов основам агробизнеса;

--привлечение инвесторов.

25. Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов)

 

 

26. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района

 

 

27. Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района

 

 

28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района

На территории нашего района за последние годы ликвидировалось три крупных СХП (ЗАО «Урал», ТОО «Некрасовское», В. с-з «Фокинский») и существенно сократили ведение с/х производства два предприятия (ООО «Нива», СХПК «МТС»).

Площадь фактически используемых с/х угодий уменьшилась за счет снижения посевных площадей рядом предприятий: к-з «Ленинский путь», ООО «Смена», СПК «Восход», ООО «Кемульский» и ООО «Сад».

Негативное влияние оказывают:

-СХП с момента наделения селян земельными паями, не вели учета движения этих земель, это и не их функция;

-на протяжении многих лет земельным контролем серьезно не занимались и организации, в компетенцию которых это входит;

-земельное законодательство четко прописало порядок изъятия неиспользуемых долевых земель только в декабре 2010 года. Реальная работа по исполнению закона идет очень медленно, нет финансирования.

Меры:

-изъятие неиспользуемых сельскохозяйственных угодий;

-оформление изъятых земель в муниципальную собственность;

-продажа и сдача в аренду муниципальных земель с/х товаропроизводителям.

-привлечение инвесторов на муниципальные земли с/х назначения.

- формирование муниципального архива земель с/х назначения с картографическими материалами;

-работа по реализации механизма изъятия неиспользуемых земельных паев;

- стимулирование оформления земель с/х назначения в собственность;

-формирование инвестплощадок на земельные участки и имущественный комплекс ликвидированных СХП.

 

 

Доходы населения

29. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

 

 

30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

Среднемесячная заработная плата в 2011 году составила 20457,4 рублей, что больше уровня 2010 года на 13,2%, с учетом инфляции - на 6,1%. На лидирующей позиции по уровню среднемесячной заработной платы находится отрасль транспорта и связи.

 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений

1.Вывод части услуг на аутсорсинг

2.Проведение кадровой политики, направленной на повышение эффективности и интенсивности труда работников

3.Приведение наполняемости групп в соответствие с действующими нормативами

 

муниципальных общеобразовательных учреждений:

 

 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

1.Вывод части услуг на аутсорсинг

2.Проведение кадровой политики, направленной на повышение эффективности и интенсивности труда работников

3.Приведение наполняемости классов в соответствие с действующими нормативами

Участие территории в федеральном проекте Модернизация общего образования

 

прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесс)

1.Вывод части услуг на аутсорсинг

2.Проведение кадровой политики, направленной на повышение эффективности и интенсивности труда работников

3.Приведение наполняемости классов в соответствие с действующими нормативами

Участие территории в федеральном проекте Модернизация общего образования

 

муниципальных учреждений здравоохранения:

Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов и продуктов питания

Рост средней заработной платы связан с участием муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения в программе Модернизация здравоохранения Пермского края

врачей муниципальных учреждений здравоохранения

Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов и продуктов питания

Рост средней заработной платы связан с участием муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения в программе Модернизация здравоохранения Пермского края

среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения

Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов и продуктов питания

Рост средней заработной платы связан с участием муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения в программе Модернизация здравоохранения Пермского края

прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения

Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов и продуктов питания

Рост средней заработной платы связан с участием муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения в программе Модернизация здравоохранения Пермского края

II. Здоровье

31. Удовлетворенность населения медицинской помощью

Удовлетворенность населения медицинской помощью зависит от обеспеченности кадрами, материально-технической базы медицинских учреждений.

Продолжение работы по привлечению врачебных кадров на территорию благодаря муниципальной программе по привлечению кадров, укрепление материально-технической базы по программам модернизация здравоохранения и противопожарная безопасность.

32. Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез

Уменьшение охвата населения связанно с отсутствием передвижного флюорографа в 2011 году.

В течении 2 квартала организовать работу передвижного флюорографа для обследования сельского населения, запустить в работу флюорограф в филиале №2 Чайковской городской поликлиники №1.

33. Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования

Специальное обследование на онкологические заболевания не предусмотрено нормативными документами. Осмотр на онкозаболевания проводится при проведении Дополнительной диспансеризации, диспансерных осмотрах лиц, подвергшихся радиации, при каждом посещении женщины к гинекологу проводится осмотр на онкологические заболевания и в смотровом кабинете поликлиники.

Продолжение участия в программах федерального и регионального уровня по профилактике онкологической патологии. Продолжение Дополнительной диспансеризации работающих граждан, совершенствование работы смотрового кабинета, формирование групп риска по онкопатологии. Укрепление кадрового и материально- технического положения медицинских учреждений. Более широкое использование компьютерного томографа.

34. Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения

Все медицинские учреждения имеют медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения

 

Из состава МБУЗ «ЧЦГБ» с2013 года будет полностью выведена амбулаторная помощь (ФАПы и женская консультация).

35. Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района)

 

Из состава МБУЗ «ЧЦГБ» с2013 года будет полностью выведена амбулаторная помощь (ФАПы и женская консультация).

36. Число муниципальных медицинских учреждений:

 

 

применяющих стандарты оказания медицинской помощи

Все муниципальные медицинские учреждения, за исключением Центра здоровья, применяют стандарты оказания медицинской помощи

Все муниципальные медицинские учреждения, за исключением Центра здоровья, применяют стандарты оказания медицинской помощи

37. переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

Все муниципальные медицинские учреждения переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

Все муниципальные медицинские учреждения переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

38. переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования

Все муниципальные медицинские учреждения переведены преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования

Все муниципальные медицинские учреждения переведены преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования

39. Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района)

 

 

40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего

Продолжительность жизни, качество жизни зависят от отношения к своему здоровью каждого человека, а также от доступности и качества медицинской помощи.

Продолжение гигиенического обучения населения, привитие здорового образа жизни.

Приобретение оборудования в рамках программы «Модернизации здравоохранения», муниципальная программа по привлечению кадров способствовать более раннему выявлению заболеваний и уменьшению смертности

в том числе:

на дому - всего

Более качественная работа участковой службы ( число активных посещений к хроническим больным в 2012 году увеличилось), скорой помощи(уменьшилось время прибытия после вызова)

Продолжение гигиенического обучения населения, привитие здорового образа жизни.

Решение кадрового вопроса в участковой службе взрослой сети, продолжение преемственности работы участковой службы и скорой помощи

в том числе от инфаркта миокарда

Более качественная работа участковой службы ( число активных посещений к хроническим больным в 2012 году увеличилось), скорой помощи(уменьшилось время прибытия после вызова)

Продолжение гигиенического обучения населения, привитие здорового образа жизни.

Решение кадрового вопроса в участковой службе взрослой сети, продолжение преемственности работы участковой службы и скорой помощи, продолжение тромболитической терапии на догоспитальном этапе

от инсульта

Более качественная работа участковой службы ( число активных посещений к хроническим больным в 2012 году увеличилось), скорой помощи(уменьшилось время прибытия после вызова)

Продолжение гигиенического обучения населения, привитие здорового образа жизни.

Решение кадрового вопроса в участковой службе взрослой сети, продолжение преемственности работы участковой службы и скорой помощи

в первые сутки в стационаре - всего

Рост данного показателя связан с увеличением количества травм не совместимых с жизнью на фоне снижения смертности от инфарктов и инсультов.

Продолжение укрепление материально-технической базы, привлечение кадров, широкое использования компьютерного томографа.

в том числе от инфаркта миокарда

Уменьшение показателя связано с введением тромболитической терапии на догоспитальном этапе, что будет продолжено и в дальнейшем

Улучшение и обновление оборудования в БИТ кардиологического отделения стационара за счет всех источников финансирования и участия в проектах «Модернизации здравоохранения», использование тромболитической терапии на всех этапах лечения..

от инсульта

Уменьшение связанно за счет улучшения и обновления оборудования в БИТ неврологического отделения.

Продолжать улучшение и обновление оборудования в БИТ неврологического отделения стационара за счет всех источников финансирования и участия в проекте «Модернизации здравоохранения».Продолжить использование компьютерного томографа.

41. Число случаев смерти детей до 18 лет – всего

Уменьшение смертности детей уменьшилось в связи с уменьшением детского травматизма. Приобретение оборудования по Программе "Модернизации здравоохранения" позволило своевременно и более качественно обследовать детей, своевременно выявлять патологию и проводить лечебные мероприятия.

Открытие во 2 квартале ОРИТ новорожденных на базе МБУЗ «ЧЦГБ»,так же укрепление материально-технической базы за счет федеральных, региональных проектов и программ.

в том числе:

на дому

Показатель смертности на дому детей стабильный. Всегда есть дети с тяжелой врожденной патологией, смерть которых неизбежна. Своевременное обследование беременных женщин на УЗИ экспертного класса позволит своевременно диагностировать врожденные аномалии развития плода

Продолжить использование УЗИ экспертного класса для более ранней диагностики врожденных аномалий.

в первые сутки в стационаре

Показатель стабильный. Всегда есть дети с тяжелой врожденной патологией, смерть которых неизбежна. Своевременное обследование беременных женщин на УЗИ экспертного класса позволит своевременно диагностировать врожденные аномалии развития плода

Открытие во 2 квартале ОРИТ новорожденных на базе МБУЗ «ЧЦГБ»,так же укрепление материально-технической базы за счет федеральных, региональных проектов и программ.

42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) - всего

Число работающих в муниципальных учреждениях уменьшилось в связи с выведением на аутсорсинг функций, несвойственных здравоохранению: охранники, уборщицы, повара, буфетчицы, а также сокращения вакантных ставок.

Продолжение процесса выведения на аутсорсинг функций, несвойственных учреждениям здравоохранения

 

в том числе:

число врачей (физ.лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

Увеличение врачебных кадров связанно с реализацией муниципальной программы по привлечению врачебных кадров.

Дальнейшее привлечение врачей на территорию Чайковского муниципального района

из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

Количество участковых врачей уменьшилось в связи с переобучением их на узких специалистов различных профилей.

Дальнейшее привлечение врачей на территорию Чайковского муниципального района

число среднего медицинского персонала (физ.лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

Значение показателя числа средних медицинских работников является оптимальным для нашей территории

Значение показателя является оптимальным для нашей территории

 

из них медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

Значение показателя числа средних медицинских работников является оптимальным для нашей территории

Значение показателя является оптимальным для нашей территории

 

число прочего персонала в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

Число работающих в муниципальных учреждениях уменьшилось в связи с выведением на аутсорсинг функций, несвойственных здравоохранению: охранники, уборщицы, повара, буфетчицы..

Продолжение процесса выведения на аутсорсинг функций, несвойственных учреждениям здравоохранения

из них младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

Количество младшего медицинского персонала уменьшилось в связи с сокращением вакантных ставок и перераспределением объема работы младшего медицинского персонала

Продолжение процесса выведения на аутсорсинг функций, несвойственных учреждениям здравоохранения

 

43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения

Средняя продолжительность пребывания больного на койке в круглосуточном стационаре уменьшается в связи с достижением результата лечения за более короткий срок.

Стационарная помощь будет уменьшаться за счет применения менее дорогостоящих видов помощи: стационар на дому и дневной стационар

44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения

Показатель является оптимальным для нашей территории

Показатель является оптимальным для нашей территории

45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения

Показатель увеличился в связи с добавлением коек в дневном стационаре и стационаре на дому.

Стационарная помощь будет уменьшаться за счет применения менее дорогостоящих видов помощи: стационар на дому и дневной стационар

46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

индексация коммунальных услуг, продуктов и медикаментов

 

Данные без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

индексация коммунальных услуг

 

Данные без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя:

стационарная медицинская помощь

Стационарная помощь будет уменьшаться за счет применения менее дорогостоящих видов помощи: стационар на дому и дневной стационар

Стационарная помощь будет уменьшаться за счет применения менее дорогостоящих видов помощи: стационар на дому и дневной стационар

амбулаторная помощь

Увеличение объемов за счет работы Центра здоровья, увеличения количества проф.осмотров

Увеличение объемов за счет работы Центра здоровья, увеличения количества проф.осмотров

дневные стационары всех типов

Увеличение объема связано с уменьшением объемов стационарной медицинской помощи в целях эффективного использования средств

 

Увеличение объема связано с уменьшением объемов стационарной медицинской помощи в целях эффективного использования средств

 

скорая медицинская помощь

 

Показатель является оптимальным для нашей территории

49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:

стационарная медицинская помощь

Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов и продуктов питания.

 

Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов и продуктов питания

амбулаторная помощь

Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов

Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов

дневные стационары всех типов

Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов

Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов

скорая медицинская помощь

Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов

Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов

50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

МБУЗ «ЧДГБ» основной корпус, МБУЗ «ЧЦГБ» отделения 9 этажного корпуса, МБУЗ «ГП№1» филиалы на Заре и Уральском.

 

Участие территории в реализации программы по модернизации здравоохранения и проекта «Качественное здравоохранение»

51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение

Увеличение расходов в 2011г. за счет выделения средств по программе «Модернизация здравоохранения» 60,5 млн.руб. для проведения капитального ремонта зданий. По программе «Качественное здравоохранение» освоено 20,6 млн. руб. краевых средств и 5,0 млн. руб. средств местного бюджета. Закуплено 4 машины скорой помощи на сумму 3,22 млн. руб. за счет средств федерального бюджета. Кроме того освоены средства местного бюджета на оказание услуги в сумме 121,3 млн.руб.

Снижение на 2012-2014 г в связи с тем что в первоначальном бюджете не предусмотрены средства по программе «Модернизация здравоохранения»и «Качественное здравоохранение», так же с 2013 заканчивается срок действия закона Пермского края № 243-ПК «денежные выплаты мед. работникам ФАПов и скорой помощи»

52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

За счет средств местного бюджета приобретено оборудование на сумму 2,7 млн.руб. Закуплено 4 машины скорой помощи на сумму 3,22 млн. руб. за счет средств федерального бюджета.

Расходы учреждений отражены по КОСГУ 241, по данному показателю отражены только расходы аппарата управления

53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов

Примечание к п.51.

Примечание к п.51

54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Повышение ФОТ работников бюджетной сферы на 13,4% к уровню 2010 года

Расходы учреждений отражены по КОСГУ 241, по данному показателю отражены только расходы аппарата управления

III. Дошкольное образование детей

55. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования

 

Повышение квалификации педагогов, улучшение предметно-развивающей среды за счет привлеченных средств, приведение учреждений в соответствие с предписаниями надзорных органов.

56. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Рост количества детей. получающих дошкольную образовательную услугу, в 2011 году, связан с передачей в муниципалитет ДОУ п. Марковский

 

Увеличение количества мест связано с открытием новых групп в ДОУ № 37

 

57. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях

102 ребенка посещают занятия, 45 детей получают услугу по уходу и присмотру (полный день с питанием) у ИП, но нет негосударственных ДОУ

 

Проведение мероприятий по развитию негосударственного сектора в организации дошкольного образования:

1.получение лицензии частным учреждением дополнительного образования, оказывающими сегодня услуги в сфере дополнительного дошкольного образования;

2.использование имущественного комплекса ДОУ № 15, передача в концессию.

из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

 

 

58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании

Показатель повышается за счет притока в Чайковский муниципальный район семей, зарегистрированных в Еловском, Куединском и др. районах

 

 

59. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Показатель повышается за счет притока в Чайковский муниципальный район семей, зарегистрированных в Еловском, Куединском и др. районах

 

Участие территории в реализации краевого проекта «Мамин выбор», в рамках которого получаемое пособие может использоваться родителями для получения услуг по дошкольному образованию на платной основе

60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Хорошая посещаемость обусловлена организацией профилактической и оздоровительной работы в ДОУ, организацией закаливающих процедур и физкультурно-оздоровительных мероприятий. В 2011 г. Произошло уменьшение коэффициента посещаемости за счет неуправляемых инфекций (ветрянка, ОРВИ)

 

1.Организация ежемесячного мониторинга посещаемости в целях исключения случаев непосещения детьми детского сада по неуважительной причине.

2.Реализация системы оздоровительных мероприятий и организация спортивно-массовой работы способствует снижению заболеваемости детей и повышению посещаемости (регулярные занятия физической культурой – 3 часа в неделю, витаминизация, спортивно-массовая работа на уровне учреждения муниципального района)

61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений

В 2014 г. планируется открыть вновь построенный детский сад в с.Фоки

 

Решение вопроса капитального ремонта ДОУ № 9, ДОУ № 26.

Строительство нового детского сада в с. Фоки.

в 2012 году - передача ДОУ № 15 негосударственному сектору.

 

62. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

ДОУ № 9, 26, 15, здание дошкольных групп СОШ с. Вассята требуют капитального ремонта

 

1 вариант – проведение реконструкции;

2 вари ант – передача в негосударственный сектор

63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Показатель вырос за счет обучения педагогических работников в ВУЗах без отрыва от производства.

 

Имеется резерв педагогических работников, имеющих незаконченное высшее образование: 2012 г. – 3 человека, 2013 г. – 3 человека, 2014 г. – 4 человека.

 

64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование

В 2011 г. произведены расходы на оказание муниципальных услуг 270571 т.р., реализацию комплексных программ поддержки развития ДОУ (Д/с № 14, 29, 39) 1018 т.р., реализацию ПРП «Новая школа» 36453 т.р., обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов – 1119 т.р., предоставление соц.гарантий и льгот пед.работникам 1936 т.р., разработка ПСД по реконструкции ДОУ 102 т.р.

В 2012 г. предусмотрено в бюджете 19870 т.р. на реализацию ПРП «Новая школа» за счет средств ФСР, В течение года ожидается внести изменения в бюджет в части увеличения расходов на реализацию инвестиционных и приоритетных проектов за счет средств местного бюджета и ФСР.

65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

В 2011г. приобретено спортивное оборудование, оборудование для учебных занятий, детская мебель за счет субсидии на реализацию комплексных программ поддержки развития ДОУ (Д/с № 14, 29, 39) 204 т.р., основные средства на сумму 825 т.р. В рамказ реализации ПРП «Новая школа» приобретено оборудование для кухни, детская мебель в сумме 1027 т.р.

В 2012-2014 г. в связи с финансированием бюджетных и автономных учреждений в виде субсидии расходы отражены в составе текущих расходов по КОСГУ 241

66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

В 2011 г. фонд оплаты труда работников дошкольных учреждений увеличен на 13,4% к уровню 2010г., фонд оплаты труда воспитателей на 23,3% к уровню 2010г.

В 2012-2014 г. в связи с финансированием бюджетных и автономных учреждений в виде субсидии расходы отражены в составе текущих расходов по КОСГУ 241

IV. Образование

67. Удовлетворенность населения качеством общего образования

Оптимизация сети учреждений (объединение классов в классы-комплекты, закрытие отдаленных, малокомплектных структурных подразделений сельских школ, реорганизация учреждений

План оптимизации сети учреждений, в основном, выполнен. Открыта школа для старшеклассников (НОЦ), где созданы оптимальные условия для получения качественного образования.

68. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей

Оптимизация штатной численности работников, сокращение количества объединений (необязательное дополнительное образование в школах), реализация проекта «Спортивный клуб + спортивный сертификат»

Создание достаточной развивающей среды в учреждениях ДО (развитие множества направлений УДО), введение внеурочной деятельности в рамках ФГОС, реализация проекта«Спортивный клуб + спортивный сертификат»

69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам

Данные комплектования общеобразовательных учреждений. Спланированные мероприятия по повышению квалификации учителей, повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ

Повышение квалификации педагогов. Повышение качества подготовки выпускников общеобразовательных школ

70. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку

Данные комплектования общеобразовательных учреждений. Спланированные мероприятия по повышению квалификации учителей, повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ

 

Повышение квалификации педагогов. Повышение качества подготовки выпускников общеобразовательных школ

71. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку

72. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике

Данные комплектования общеобразовательных учреждений

Спланированные мероприятия по повышению квалификации учителей, повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ

 

 

Повышение квалификации педагогов. Повышение качества подготовки выпускников общеобразовательных школ

73. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике

74. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании

Внесение изменений в контрольно-измерительные материалы по ЕГЭ, которые усложняют процедуру сдачи ЕГЭ

 

Повышение качества подготовки выпускников общеобразовательных школ, деятельность НОЦ

75. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

Данные комплектования общеобразовательных учреждений

 

 

76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

Проблема привлечения в сферу образования молодых специалистов

 

Система мероприятий по привлечению молодых специалистов в сферу образования территории Чайковского муниципального района:
1. разработан и реализуется проект "Управление человеческими ресурсами" 
2. единовременная выплата при приеме на работу;
3.ежемесячное пособие в течение 3 лет

77. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности

 

 

78. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности

Сохранение сети общеобразовательных учреждений в сельской местности

 

79. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

В результате проведенных мероприятий здание филиала МАОУ СОШ № 2 в 2011 году выведено из эксплуатации, а к 2013 году будет снесено. В здании МОУ СОШ № 4 к 2012 г. проведены мероприятия по капитальному ремонту.

Строительство здания школы вместо закрытого филиала МАОУ СОШ № 2

80. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)

Показатель повышается за счет увеличения количества новорожденных, оттока сельского населения в город

 

Усиление материально-технической базы городских школ, соответствие требованиям контрольных органов

81. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

В 2011 году показатель снизился за счет оттока сельского населения в город, а в 2012 – 2013 годах показатель повысится за счет увеличения новорожденных

Усиление материально-технической базы сельских школ, привлечение квалифицированных специалистов

82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Система мероприятий по формированию у обучающихся здорового образа жизни, реализация регионального проекта "Школьный спортивный сертификат", введение 3 часа по физической культуре

 

1.Участие территории в реализации краевого проекта «Школьный спортивный сертификат».

2.Повышение эффективности использования спортивных сооружений в целях введения третьего часа в неделю по физической культуре.

3.Организация учебного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

4.Формирование навыков здорового образа жизни через различные формы учебной и внеучебной деятельности.

83. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений

 

С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений
1.Вывод части услуг на аутсорсинг
2.Проведение кадровой политики, направленной на повышение эффективности и интенсивности труда работников
3.Приведение наполняемости классов в соответствие с действующими нормативами

84. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений

 

С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений
1.Вывод части услуг на аутсорсинг
2.Проведение кадровой политики, направленной на повышение эффективности и интенсивности труда работников
3.Приведение наполняемости классов в соответствие с действующими нормативами

85. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений

 

С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений
1.Проведение кадровой политики, направленной на повышение эффективности и интенсивности труда работников
2.Приведение наполняемости классов в соответствие с действующими нормативами

86. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений

 

С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений
1.Проведение кадровой политики, направленной на повышение эффективности и интенсивности труда работников
2.Приведение наполняемости классов в соответствие с действующими нормативами

87. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений

 

1.Вывод части услуг на аутсорсинг

2.Проведение кадровой политики, направленной на повышение эффективности и интенсивности труда работников

3.Приведение наполняемости классов в соответствие с действующими нормативами

88. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений

 

1.Вывод части услуг на аутсорсинг

2.Проведение кадровой политики, направленной на повышение эффективности и интенсивности труда работников

3.Приведение наполняемости классов в соответствие с действующими нормативами

89. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое)

Показатель увеличивается в связи с ростом общего количества учащихся

 

 

90. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое)

Рост количества учащихся в сельской местности по прогнозным данным будет незначительным, увеличится средняя наполняемость классов-комплектов без увеличения их общего количества

Незначительный рост количества классов-комплектов связан с увеличением количества первоклассников в некоторых сельских образовательных учреждениях.

 

91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе)

 

 

92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование

В состав расходов 2011г. вошли средства на реализацию инвестиционных проектов по реконструкции СОШ № 3, СОШ №2, кровли СОШ с.Сосново на сумму 618 т.р., реализацию ПРП «Новая школа» и «Приведение в нормативное состояние объектов соц.сферы» на сумму 43 343 т.р.; оказание муниципальных услуг 159633 т.р., предоставление соц.гарантий и льгот пед.работникам 1603 т.р. За счет средств ООО «Лукойл-Пермь» частично выполнен кап.ремонт помещений ДШИ-1, СОШ с. Фоки и кап. ремонт фасада СОШ №1 на сумму 2485 т.р. На выполнение переданных гос.полномочий направлено 297750 т.р. За счет средств федерального бюджета выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в сумме 8133 т.р. В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на тер. ПК, обеспечение пожарной безопасности и нормативного состояния гос. и муниципальных учреждений ПК на период 2010-2014 годов» выполнен кап. ремонт кровли Фокинской спец.(кор.) школы нВ сумму 247 т.р. В кор. школе №5 выполнены электромонтажные работы на сумму 161 т.р. и приобретена мебель в помещение столовой на 129 т.р.

В 2012 г. предусмотрено в бюджете 41458 т.р. на реализацию ПРП «Новая школа» и инвест.проектов за счет средств ФСР, В течение года ожидается внести изменения в бюджет в части увеличения расходов на реализацию инвестиционных и приоритетных проектов за счет средств местного бюджета и ФСР.

В 2013-2014гг. средства ФСР не предусмотрены.

93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

В составе расходов 2011г. – строительство пандуса в рамках реконструкции СОШ №3 в сумме 374 т.р., приобретение автобуса для учащ-ся Фокинской кор.школы на сумму 1250 т.р. за счет средств ООО«Лукойл-Пермь», приобретение оборудования и мебели на сумму 186 т.р. в рамках реализ. региональных проектов «Новая школа» и «Приведение в нормат.состояние объектов соц.сферы». В кор. школе №5 приобретена мебель в помещение столовой на 129 т.р. в рамках краевой программы. Произведены расходы на сумму 621 т.р. в части выполнения гос.полномочий за счет средств краевого бюджета. Приобретение оборудования для учебного процесса на сумму 5189 т.р. в рамках модернизации региональных систем общего образования. Кроме того произведены расходы в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в сумме 1514 т.р. в целях оказания муниципальных услуг.

В 2012-2014 г. в связи с финансированием бюджетных и автономных учреждений в виде субсидии расходы отражены в составе текущих расходов по КОСГУ 241

94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов

Примечание к п.92

Примечание к п.92

95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Уменьшение показателя связано с изменением типа учреждений на автономные и финансовым обеспечением в виде субсидии по КОСГУ 241.

В 2011 г. фонд оплаты труда работников учреждений увеличен на 13,4% к уровню 2010г., фонд оплаты труда учителей на 30,1% к уровню 2010г.

В 2012-2014 г. в связи с финансированием бюджетных и автономных учреждений в виде субсидии расходы по фонду оплаты труда отражены в составе текущих расходов по КОСГУ 241,

96. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование

 

 

97. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

 

 

98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

Изменение показателя связано с уменьшением количества учреждений, подведомственных КМП, оказывающих услугу по дополнительному образованию по причине отсутствия лицензии

3 учреждения дополнительного образования предполагается передать в КМП,ФКиС

99. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе)

Показатель повышается за счет увеличения количества новорожденных

 

100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование

В 2011 г. средства направлены на оказание муниципальных услуг .

 

101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Приобретено оборудование , в том числе на сумму 672 т.р. в ДЮСШ п. Марковский в связи с передачей в муниципальную собственность спортивного комплекса,

В 2012-2014 г. в связи с финансированием бюджетных и автономных учреждений в виде субсидии расходы отражены в составе текущих расходов по КОСГУ 241

102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

В 2010г. проведено сокращение сверхнормативных штатных единиц. часть учреждений переведено в статус автономных, расходы в связи с этим проводятся по КОСГУ 241

В 2012-2014 г. в связи с финансированием бюджетных и автономных учреждений в виде субсидии расходы отражены в составе текущих расходов по КОСГУ 241

V. Физическая культура и спорт

103. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий; сохранение сети спортивных школ и учреждений дополнительного образования; активная пропаганда здорового образа жизни; реализация Пилотного проекта "Школьный спортивный сертификат"

 

1.Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий; 2.Сохранение сети спортивных школ и учреждений дополнительного образования;

3.Активная пропаганда здорового образа жизни;

4.Реализация на территории Пилотного проекта "Спортивный клуб + Спортивный сертификат"

104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

спортивными залами

Показатель сохранился на прежнем уровне

1.Повышение эффективности использования имеющейся спортивной базы

2.Приведение объектов спортивной сферы в нормативное состояние

плоскостными спортивными сооружениями

Показатель сохранился на прежнем уровне

1.Повышение эффективности использования имеющейся спортивной базы

2.Приведение объектов спортивной сферы в нормативное состояние

плавательными бассейнами

Показатель сохранился на прежнем уровне

1.Повышение эффективности использования имеющейся спортивной базы

2.Приведение объектов спортивной сферы в нормативное состояние

105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт

Привлечение средств фонда софинансирования расходов в сумме 36,1 млн. рублей на реализацию приоритетных региональных проектов, связанных с приведением в нормативное состояние спортивных объектов

В утвержденном бюджете 2012г. Чайковского муниципального района предусмотрены расходы за счет фонда софинансирования для реализации приоритетных региональных проектов в сфере физической культуры и спорта в сумме 12,9 млн. рублей.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего

 

 

в том числе введенная в действие за год

 

 

107. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего

 

 

в том числе введенных в действие за год

 

 

108. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:

общая площадь жилых помещений

Увеличение жилищного строительства многоквартирного жилья обусловлено в первую очередь потребностью улучшения жилищных условий граждан, спросом на новостройки с улучшенными условиями проживания и развитием ипотечного кредитования населения и возможностей улучшения жилищных условий с участием в социальных программах по улучшению жилищных условий населения.

 

число жилых квартир

Увеличение количества квартир обусловлено реализацией программы комплексной застройки территории г. Чайковский на основе договора развития территорий, со сносом старого жилья и с вводом социального жилья для расселения аварийного и ветхого жилищного фонда. Таким образом, увеличилось общее число квартир во вводимых домах при незначительном увеличении общей площади жилого фонда.

 

109. Год утверждения или внесения последних изменений:

в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)

Внесение изменений в СТП обусловлено текущей работой по проектированию и созданию полигона ТБО ЧМР.

 

в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района)

Внесение изменений в ПЗЗ Чайковского городского поселения обусловлено постоянной процедурой уточнения существующих и образования новых границ земельных участков и постановкой их на кадастровый учет, а также уточнением границ территориальных зон, установлением территорий общего пользования и иными процедурами.

 

в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры

Программа не разработана

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

110. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами

Показатель будет улучшаться, с вязи с улучшением качества предоставляемых услуг управляющими компаниями

Работа МО с УК

111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме

Показатель будет снижаться с 2012 года, так как собственники помещений выбирают организации для обслуживания домов, либо создают ТСЖ, что положительно отражается на содержании и обслуживании жилищного фонда. (Показатели за период 2011-2013 отличаются от периода 2012-2014, в связи с не удовлетворительной работой УК).

Работа с собственниками помещений через средства массовой информации и проведение личных встреч с представителями администраций.

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом

Показатель растет, так как собственники помещении переходят из непосредственного управления или УК в ТСЖ. Собственники могут проконтролировать работу, связанную с обслуживанием их дома.

(Показатели за период 2011-2013 отличаются от периода 2012-2014, в связи с не желанием собственников МКД создавать ТСЖ в связи с высоким износом зданий).

Работа с собственниками помещений через средства массовой информации и проведение личных встреч с представителями администраций.

управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием

Показатель не изменяется, так как в 1-ом сельском поселении работает муниципальная компания, которая не будет переводится в частную.

(Показатель за период 2011-2013 отличаются от периода 2012-2014, в связи с передачей в 1-ом сельском поселении работа по содержанию МКД передана от государственной (Мин.оборона) компании частной).

-

управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы

Показатель в 2012 году увеличивается, так как собственники помещений переходят из непосредственного способа управления и способа управления не определен в УК, что благоприятно отразится на состоянии жилищного фонда. Показатель будет расти в 2012-2014 годах, так как в УК будут переходит собственники помещений из непосредственного способа управления и способа управления не определен.

(Показатель за период 2011-2013 отличаются от периода 2012-2014, в связи с принятием решения о способе управления МКД значительного количества собственников).

Работа с собственниками помещений через средства массовой информации и проведение личных встреч с представителями администраций.

управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов

Показатель не измениться , в связи с работой УК на территории одного поселения работы по содержанию и управлению МКД, с большей долей в Уставе МО (не частная УК). Передача в частную не будет производиться.

(Показатель за период 2011-2013 отличаются от периода 2012-2014, в связи с принятием решения о способе управления МКД значительного количества собственников)

-

112. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)

Показатель не измениться в 2012 году, так как не планируется переводить муниципальные организации в частную собственность. (Показатель за период 2011-2013 отличаются от периода 2012-2014, в связи со сложностью передачи МУПов и муниципальных ООО в частную собственность).

 

Продажа муниципальных предприятий.

113. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов

Показатель в 2012 году не измениться по отношению к 2011 году, не планируется переводить муниципальные организации в частную собственность.

-

114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района:

электрическая энергия

Показатель растет, в связи с работой Программы по энергосбережению и установкой общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.

-

тепловая энергия

Показатель растет, в связи с работой Программы по энергосбережению и установкой общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.

Установка приборов проводится за счет участия в Программе «Достойное жилье» и реализации ПППК № 696—п «Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края из бюджета Пермского края иных межбюджетных трансфертов в форме субсидий на софинансирование расходов по установке общедомовых приборов учета в домах жилого фонда, подключенных к центральным системам снабжения энергетическими ресурсами, расположенных на территории МО»

горячая вода

Показатель растет, в связи с работой Программы по энергосбережению и установкой общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.

Установка приборов проводится за счет участия в Программе «Достойное жилье» и реализации ПППК № 696—п «Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края из бюджета Пермского края иных межбюджетных трансфертов в форме субсидий на софинансирование расходов по установке общедомовых приборов учета в домах жилого фонда, подключенных к центральным системам снабжения энергетическими ресурсами, расположенных на территории МО»

холодная вода

Показатель растет, в связи с работой Программы по энергосбережению и установкой общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.

Установка приборов проводится за счет участия в Программе «Достойное жилье» и реализации ПППК № 696—п «Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края из бюджета Пермского края иных межбюджетных трансфертов в форме субсидий на софинансирование расходов по установке общедомовых приборов учета в домах жилого фонда, подключенных к центральным системам снабжения энергетическими ресурсами, расположенных на территории МО»

природный газ

Показатель растет, в связи с работой Программы по энергосбережению и установкой общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.

-

115. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

Показатель снизился, с вязи с недоверием населения УК и сокращением доходов населения.

Внедрение единой квитанции, отключение неплательщиков от эл.энергии, информирование через СМИ.

116. Процент подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года)

Чайковский муниципальный района к началу отопительного сезона всегда имеет 100% готовность жилищного фонда и котельных.

 

жилищного фонда

котельных

117. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:

по водоснабжению

 

 

по водоотведению

 

 

118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

 

 

119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

 

 

120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными

Показатель снижается, так как территория переселяет граждан из аварийных домов.

Улучшение показателя достигается при участии в ПРП «Достойное жилье» и реализации ФЗ-185.

121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всего

Расходы муниципального района за 2010г составили 4,38 млн.руб. В расходах 2011г. – 37,7 млн.руб –средства ФСР, переданные бюджетам поселений на реализацию приорит. регион. и инвест. проектов, 4,4 млн.руб. - тех. эксплуатация газопроводов; строительство и реконструкция инженерных сетей бюджетных учреждений с.Фоки на сумму 3,3 млн.руб.

В 2012 г. предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета - 4,8 млн.руб. на тех.эксплуатацию газопроводов; за счет средств ФСР на реализацию приорит. региональных и инвест. проектов поселениями - 39,8 млн.руб.; в первоначальном бюджете 2013-2014гг. средства ФСР не предусмотрены, будут выделены дополнительно

в том числе:

объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Увеличение объема бюджетных инвестиций в связи со строительством теплотрассы больницы и ДШИ в с.Фоки, реконструкцией системы водоснабжения больницы с.Фоки

В первоначальном бюджете бюджетные инвестиции не предусмотрены, средства будут выделены дополнительно

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения

 

 

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

 

 

121.1. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года

 

 

VIII. Организация муниципального управления

122. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)

 

 

в том числе их информационной открытостью

123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)

 

 

124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

В 2011 году снижение доли в связано с увеличением поступлений межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края.

Снижение доли в связи: с изменением бюджетного законодательства ПК в части уменьшения с 01.01.12 норматива отчисления в бюджет района НДФЛ с 15% на 10%, в части отмены закрепления норматива отчисления налога на имущество организаций за местными бюджетами в размере 70%; с изменениями Федерального законодательства с 2012 года государственная пошлина за регистрацию транспортных средств, а также денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения подлежат зачислению в бюджет ПК.

125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Показатель заполнен в соответствии с формулой расчета, где берется сумма показателей из статистических форм № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»; № 8-НК «Сведения о деятельности музея»; № 9-НК «Сведения о деятельности театра» раздел II «Основные показатели работы театра», № 10-НК «Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ» раздел II «Основные показатели работы киноустановки» графа «число посещений»; № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)» раздел III «Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная работа», № 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива» раздел II «Основные показатели работы организации» графа «Число зрителей, всего»:

РАСЧЕТЫ: число населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях согласно отчетам:

7 НК (10477 чел.)

8-НК (музей 16890 чел. + галерея 12300 чел.)

9-НК (28897 чел.)

ИТОГО доля населения: 68 564 чел. х 100 = 103960 (житель) = 65,95%

Примечание: других показателей нет.

 

126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа

 

 

библиотеками

Согласно нормативу город Чайковский полностью обеспечен библиотеками

Недостаточное количество библиотек в сельской местности. По нормативу на территории каждого сельского поселения должно быть не менее 1 библиотеки, кроме того, в населенных пунктах с числом жителей от 500 до 3,0 тыс.чел. – 1 библиотека.

1. Возобновление работы Кемульской библиотеки в качестве филиала Ольховской ЦБС (2013г.)

2. Открытие библиотеки в Марковском поселении (3,6 тыс.чел.)

парками культуры и отдыха

Согласно нормативу Чайковский муниципальный район парками обеспечен на 100%

 

127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)

 

 

128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру

Расходы муниципального района за 2011г. составили 21880 тыс.руб. В состав расходов вошли средства на реализацию ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов соц.сферы» на сумму на 3110 т.р. по таким объектам как МУК «Чайковская художественная галерея», Парк культуры и отдыха, Киноцентр «Кама», Кемульский СДК. Оказаны муниципальные услуги на сумму 16991 т.р. За счет средств федерального бюджета осуществлено комплектование книжных фондов библиотек - 268 т.р.

В 2012 г. предусмотрено в бюджете 18799 т.р. В течение года ожидается внести изменения в бюджет в части увеличения расходов на реализацию приоритетных проектов за счет средств местного бюджета и ФСР.

129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

В 2011г. приобретены основные средства в соответствии с утвержденными бюджетными сметами учреждений культуры – компьютерная техника, мебель, а также литература в МУК «Чайковскую районную межпоселенческую библиотеку».

В 2012-2014 г. в связи с финансированием бюджетных и автономных учреждений в виде субсидии расходы отражены в составе текущих расходов по КОСГУ 241.

130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

С 01.01.2011г. увеличены тарифы страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования на 8%; повышение ФОТ работников бюджетных учреждений с 01.06.2011г. на 6,5%, муниципальных служащих на 3,25%.

 

С 01.01.2012г. уменьшение тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования на 4%; предусмотрено повышение ФОТ работников бюджетных учреждений и муниципальных служащих с 01.10.2012г. на 6%.

Изменение статуса учреждений культуры на бюджетные с 2012г. повлияло на снижения данного показателя, т.к. расходы по нему отражены по КОСГУ 241.

131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года)

 

 

132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений

 

 

133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы

 

 

134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)

 

 

135. Среднегодовая численность постоянного населения

 

Численность населения в соответствии с уточненным прогнозом СЭР Чайковского мр, сформированного в 2011 году

136. Численность населения на начало года

137. Численность населения на конец года

138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего

Расходы муниципального района произведены в соответствии с полномочиями, установленными федеральным законом 131-ФЗ

Уменьшение расходов в 2013 г. за счет уменьшения ассигнований на выполнение гос. полномочий и иных межбюджетных трансфертов

в том числе:

в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Расходы 2011г. уменьшены за счет изменения типа учреждений на автономные с финансовым обеспечением в виде субсидии по КОСГУ 241. Уменьшение расходов в 2011 г. за счет направления бюджетных ассигнований на увеличение текущих расходов на содержание объектов соц. Сферы п. Марковский, переданных в муниципальную собственность из Министерства обороны РФ.

Уменьшение показателя в 2012-2014гг. - в связи с реализацией федерального закона 83-ФЗ от 08.05.2010г. финансовое обеспечение бюджетных и автономным учреждений осуществляется в виде субсидии по КОСГУ 241

В 2012 г. предусмотрены расходы на приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы в сумме 27542 т.р.

138.1. Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района

 

Уменьшение расходов в 2013 г. за счет уменьшения ассигнований на выполнение гос. полномочий и иных межбюджетных трансфертов

139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - всего

 

С 01.10.2012г. предусмотрено увеличение ФОТ работников аппарата управления на 6%.

Уменьшение расходов на уплату налога на имущества в 2014г. в связи с уменьшением балансовой стоимости.

 

в том числе:

в расчете на одного жителя муниципального образования

140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий

 

в связи недостаточностью бюджетных средств - программные расходы не утверждены

 

141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде

 

 

142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями

143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия

В 2010 году Постановлением главы Чайковского муниципального района от 30.07.2010 № 1854 была утверждена Муниципальная целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чайковском муниципальном районе на 2010-2012 годы и на период до 2015 года.

В 2011 г. в сравнении с 2010 г. произошел рост значения потребления горячей и холодной воды по многоквартирным домам, что связано с увеличением потребления населением данного вида энергоресурса.

Увеличение количества приборов учета в многоквартирных домах привело к снижению потребления тепловой и электрической энергии.

Поселениями Чайковского муниципального района разрабатываются и утверждаются программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в рамках которых должны быть предусмотрены источники и объемы финансирования, план программных мероприятий в соответствии с положениями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

природный газ

145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

электрическая энергия

В 2010 году Постановлением главы Чайковского муниципального района от 30.07.2010 № 1854 была утверждена Муниципальная целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чайковском муниципальном районе на 2010-2012 годы и на период до 2015 года.

Значительный рост потребления газа связан с тем, что ряд учреждений перешли на локальное газовое отопление.

Бюджетными учреждениями Чайковского муниципального района разрабатываются и утверждаются программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в рамках которых должны быть предусмотрены источники и объемы финансирования, план программных мероприятий, целевые показатели, которые необходимо достигнуть в соответствии с пунктом 1 статьи 24 главы 7 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

природный газ

Дополнительные показатели

Коэффициент эффективности обращения с отходами потребления

Повышение показателя достигнуто за счет увеличения общей массы вторично используемых отходов.

Улучшение значения показателя планируется за счет организации и проведения мероприятий по извлечению вторичного сырья из общего объема твердых бытовых отходов: проведения конкурсов по сбору макулатуры и пластиковых отходов, осуществления раздельного сбора отходов.

Удельный вес территории, охваченной договорами на благоустройство и озеленение к общей площади городского округа

 

 

 


[1] Краткий анализ факторов и причин, повлиявших на рост/снижение значений показателей; краткая характеристика принятых мер, оказавших положительное влияние на показатели; пояснения по показателям с негативной динамикой

[2] Перечень мер (с указанием ресурсов), предполагаемых к реализации для достижения планируемых на 3-х летний период значений показателей